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使用科研经费出差操作说明

一、登录智能财务系统,进入差旅平台

二、点击“我要出差”按钮

三、点击“新增按钮”

四、完善出差信息并点击“保存”

五、系统跳转后,点击“前往订票”

六、登录订票并支付

七、出差完成后,登录智能财务平台

八、点击“国内差旅报销”,进行差旅费报销

九、选择待报销的票据,点击前往报销

十、进入新增日常报销单页面,填写项目经费本号,选择报销校区,完善补贴、行程信息、支付信息、补充说明等,如下图:

十一、提交申请